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Herzlich WillkommenSeminareSteuerrechtUmsatzsteuer für Fortgeschrittene

Seminar

Umsatzsteuer für Fortgeschrittene

Die Komplexität des Umsatzsteuerrechts nimmt immer mehr zu, es folgen erhöhte Anforderungen in der Praxis. Insbesondere macht das Umsatzsteuerrecht nicht an der Grenze halt, grenzüberschreitende Leistungsbeziehungen und ihre steuerrechtlichen Folgen sind Tagesgeschäft. Wenn Sie Ihre Kenntnisse vertiefen möchten, ist dieses Seminar das Richtige für Sie. Nach erfolgreicher Teilnahme an unserem Seminar erhalten Sie Ihr persönliches Teilnahmezertifikat.

Zur Seminarbuchung
Themeninhalte
  • Umsatzsteuer in der EU, Richtlinien, Gesetze, Status Quo und Ausblick
  • Unternehmereigenschaft, Kleinunternehmerregelung, Abgrenzung des Unternehmens
  • Innergemeinschaftlicher Warenverkehr und die Auswirkungen auf die Umsatzsteuer
  • Steuerbarkeit des innergemeinschaftlichen Erwerbs
  • Steuerschuld und Steuerbefreiung
  • Bemessungsgrundlagen und Steuersätze
  • Unentgeltliche Wertabgaben (inkl. PKW-Privatnutzung)
  • Rechnungsstellung
  • Vorsteuerabzug und Anmeldeverfahren
  • Steuerbefreiung von innergemeinschaftlichen Lieferungen
  • Besondere Besteuerungstatbestände: Reihengeschäft, Dreiecksgeschäft
  • Versandhandelsregelung nach § 3 Abs. 8 UstG
  • Reverse-Charge-Verfahren nach § 13 Abs. 2 UstG
  • Vorsteuerberichtigung nach § 15a UstG
  • Differenzbesteuerung gem. § 25 a UStG: Anwendungsbereich, Voraussetzungen, Bemessungsgrundlagen, Besonderheiten
  • Diskussion Ihrer Praxisfälle
  • Fragerunde

Empfehlung – Turnus: Alle 3 Jahre

Zur Seminarbuchung
Ziel der Schulung
  • Sie vertiefen Ihr Grundlagenwissen in der Umsatzsteuer
  • Sie können die Unternehmereigenschaft von Unternehmen diskutieren und können Kleinunternehmer davon abgrenzen
  • Sie verstehen die Auswirkungen des innergemeinschaftlichen Warenverkehrs auf die Umsatzsteuerlast
  • Sie kennen die umsatzsteuerliche Wirkung des innergemeinschaftlichen Erwerbs
  • Sie wissen die steuerliche Wirkung unentgeltlicher Wertabgaben
  • Sie können eigenständig bewerten, wann eine Lieferung steuerfrei ist
  • Sie verstehen die Versandhandelsregelung gem. § 3 Abs. 8 UStG
  • Sie können mit den Regelungen des Reverse-Charge-Verfahrens gem. § 13 Abs. 2 UStG und der Vorsteuerberechtigung gem. § 15a UStG sicher umgehen
  • Sie können die Regelung zur Differenzbesteuerung gem. § 25a UStG ordnungsgemäß anwenden
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